(文/胡向东)为强化内部控制,深化合规管理,进一步完善内部审计工作,提高内部审计能力,2024年9月26日晚,公司组织各内部审计小组成员及各部门网格监察员开展内部审计工作培训。
本次培训特别邀请了各部门网格监察员参加,后续将共同进行内部审计,借助网格监察员进一步做好内部审计工作。
会上,营运部经理李林法介绍了公司的内部审计工作、相关制度及内审人员组成,讲解了内部审计工作手册以及公司制度对内部审计的要求、对比分析了新旧内部审计基本准则和道德规范。同时回顾了2023年内部审计项目情况,从发现问题到整改措施,最后定期跟进落实情况。还分析了近3年各级审计和集团监事会反馈的问题以及今年内部审计工作的重点及注意事项。
内部审计不仅是对数据的查证,更是对流程制度的优化和监控,发现并解决可能存在的潜在风险和问题,找出存在的不一致和错误,“查错防弊”,促进部门优化内部控制,促进公司完善治理,提高管理水平和服务能力。
培训现场